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2017年度台山市工商业联合会决算公开
发布时间: 2018年8月22日     人气: 1180 ℃   责任编辑: admin
 

 

 

 

 

 2017年度台山市工商业联合会决算公开


      

 

第一部分  台山市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  台山市工商业联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市工商业联合会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   台山市工商业联合会概况

(一)部门主要职责

    台山市工商业联合会的主要职责是:台山市工商联是共产党领导下的社会团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。


   (二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我台山市工商业联合会2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括台山市工商业联合会本级预算单位。本部门没有下属下单位。

台山市工商业联合会下设办公室,经济信息与会员股。办公室负责文电、会务、机要等日常运转工作;经济信息与会员股联系服务会员,维护会员合法权益,促进会员企业健康发展和会员健康成长。

 

 

第二部分  台山市工商业联合会2017年部门决算表

部门公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台山市工商业联合会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

202.33 

一、一般公共服务支出

14

127.58 

二、上级补助收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、事业收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、经营收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、附属单位上缴收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、其他收入

6

0 

六、住房保障支出

19

6.63

 ……

7

 

七、社会保障和就业支出

20

62.07

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出 

21

6.05 

本年收入合计

9

202.33 

本年支出合计

22

 202.33

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

 0

 

12

0 

 

25

 0

总计

13

202.33 

总计

26

 202.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01)

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:台山市工商业联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

202.33

202.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.58

127.58

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

127.58

127.58

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.07

62.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.94

61.94

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.94

61.94

 

 

 

 

 

20827

财政对其它社会保险基金的补助

0.12

0.12

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险的补助

0.03

0.03

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险的补助

0.09

0.09

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.05

6.05

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.05

6.05

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.95

3.95

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.10

2.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.63

6.63

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.63

6.63

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.63

6.63

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6+7)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门:台山市工商业联合 会                                                      单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

202.33 

202.33 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

127.58

127.58

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

127.58

127.58

 

 

 

 

2012801

行政运行

127.58

127.58

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.07

62.07

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61.94 

61.94 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.94 

61.94 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.12 

0.12 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.03 

0.03 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.09

0.09

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.05 

6.05 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.05

6.05

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.95

3.95

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.10

2.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.63

6.63

 

 

 

 

22102

住房改革出出

6.63

6.63

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.63

6.63

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3+4+5+6)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:台山市工商业联合会                                               单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

202.33 

一、一般公共服务支出

15

127.58 

127.58 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、社会保障和就业支出

16

62.07 

62.07 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

 6.05

6.05 

 

 

4

 

四、住房保障支出

18

6.63 

6.63 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

202.33 

本年支出合计

23

202.33

202.33 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

202.33 

总计

28

202.33 

202.33 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

3)收入总计数应等于支出总计数。

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:台山市工商业联合会

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

202.33 

202.33 

 

201

一般公共服务支出

127.58

127.58

 

20128

民主党派及工商联事务

127.58

127.58

 

2012801

行政运行

127.58

127.58

 

208

社会保障和就业支出

62.07

62.07

 

20805

行政事业单位离退休

61.94

61.94

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61.94

61.94

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.12

0.12

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

 

2082703

财政对生育保险的补助

0.09

0.09

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 6.05

 6.05

 

21011

行政事业单位医疗

 6.05

 6.05

 

2101101

行政单位医疗

 3.95

 3.95

 

2101103

公务员医疗补助

2.10

2.10

 

221

住房保障支出

6.63

6.63

 

22102

住房改革支出

6.63

6.63

 

2210201

住房公积金

6.63

6.63

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

31=2+3)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:台山市工商业联合会                                                  单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

70.76 

302

商品和服务支出

35.10 

30101

  基本工资

19.36 

30201

  办公费

2.17 

30102

  津贴补贴

38.37 

30202

  印刷费

1.24 

30103

  奖金

7.54 

30203

  咨询费

3 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.2 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.59 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.48 

30207

  邮电费

0.28 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

3 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

76.47 

30211

  差旅费

1.03 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

61.94 

30213

  维修()

1.16 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

14.29 

30305

  生活补助

1.11 

30216

  培训费

5.56 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.27 

30307

  医疗费

6.17 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

6.63 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.63 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.80 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.88 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.61 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

20 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

20 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

147.23 

      公用经费合计            55.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:台山市工商联

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

17年度预算数

17年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.75

 0

4.95

 0

4.95

0.8

4.15

 0

3.88

 0

3.88

0.27

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

31=2+3+6)栏,3=4+5)栏。7=8+9+12)栏。9=10+11)栏。

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:台山市工商联

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

0 

0 

0 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

2本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

3)(1+2-3)栏=6栏,3=4+5)栏。

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

 

第三部分   台山市工商业联合会2017年部门决算情况说明

一、17年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市工商业联合会17年度总收入202.33万元,其中本年收入202.33万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入202.33 万元,比上年决算数增加81.98 万元,增长6.8 %。主要原因:一是人员工资调整,二是因工作需要,追加工作经费。

2.上级补助收入0 万,与上年决算数一致

3.事业收入0 万元,与上年决算数一致

4.经营收入 0,与上年决算一致

5.其他收入0 万,与上年决算数一致。

(二)年度支出总体情况

台山市工商业联合会17年度总支出202.33 万元,其中本年支出202.33万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出127.58 万元,主要用于完成市委、市政府交办的任务工作经费支出。比上年决算数增加63.38   万元,增长98 %,主要原因是工作任务增加,各项经费支出有所上升。

2.社会保障和就业支出(类)支出 62.07万元,比上年决算数增加11.47 万元,增加原因主要是人员工资变动调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.05万元,比上年决算数增加5.42万元,主要原因是由于医疗保险基数相应增长。

4.住房保障支出(类)支出6.63万元,主要支出项目是住房公积金和购房补贴,比上年决算数增加1.71万元,增长  %,主要原因是由于人员工资的调整,住房公积金基数也相应增长。

 

二、17年度财政拨款收入支出总表说明

(一)17年度财政拨款收入说明

台山市工商业联合会17年度财政拨款收入合计202.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入127.58 万元,比年初预算数增加63.38 万元,增长98%;主要原因是工作任务增加,各项经费支出有所上升。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数一致。

(二)17年度财政拨款支出说明

台山市工商业联合会17年度财政拨款支出合计202.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出127.58 万元,比年初预算数增加63.38万元,增长98%;主要原因是工作任务增加,各项经费支出有所上升。

政府性基金预算财政拨款支出0 万元,与上年决算数一致

分功能科目看,一般公共服务支出(类)127.58万元,主要用于上级交办的任务和接待联络工作等;社会保障和就业支出(类)62.07万元,主要用于离休费及退休费支出等;医疗卫生与计划生育支出(类)6.05万元,主要用于医疗保障缴费等;住房保障支出(类)6.63万元,主要用于住房公积金等。

三、17年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市工商业联合会17年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.15 万元,完成预算5.75 万元的72 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,与预算数一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.88 万元,比预算数4.98万元减少0.9万元公务接待费支出决算为0.27  万元,完成预算0.8 万元的33.8 %17年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约与上年相比,17年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.55万元,下降  %。其中:因公出国(境)费支出0元比上年决算减少1.3 万元,下降100 %公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.9万元,下降18 %公务接待费支出决算减少0.63万元,下降70 %因公出国(境)费支出减少的主要原因是17年没有安排出国(境)任务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出,全年实际支出比上年有所节约。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出,全年实际支出比上年有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

17“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运行维护费支出3.88 万元,占93.5 %;公务接待费支出0.27 万元,占6.5 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出  0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.88  万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,公务用车运行及维护支出3.88 万元,17年单位公务用车保有量为1  辆,主要用于机要通信、应急工作。

 

3.公务接待费支出0.27  万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。17年单位发生国内接待2 次,接待人数共 23 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

17年本部门机关运行经费支出18.39 万元,比上年12.73增加5.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),主要原因是:2017年工作任务繁重,因此各项经费支出出现不同的增幅。

(二)政府采购支出情况说明

17年本部门政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元、授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 
 
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